第一部分
晋城市民政局概况
一、主要职能 (一)组织实施民政事业的法律、法规和方针、政策;拟定有关民政事业规范性文件,研究提出全市民政事业发展规划、年度计划并组织实施和监督检查执行情况,指导全市民政工作。 (二)依法对全市性社团、民办非企业单位(以下统称民间组织)进行登记管理和监察,指导和监督县(市、区)民间组织的登记管理工作。 (三)依法指导落实城乡基层群众自治组织建设和社区建设方针、政策,指导社区服务体系建设,提出加强和改进全市城乡基层政权建设的意见和建议;推动城乡基层民主政治建设。 (四)负责全市优待抚恤工作,监督落实各类优抚对象优待、抚恤、补助标准和国家机关工作人员伤亡抚恤标准;负责评残、追烈和烈士褒扬报批工作;指导全市优抚事业单位标准化建设工作。 (五)配合有关部门共同完成拥军优属、拥政爱民、地方支持部队建设和部队参加地方建设工作。 (六)负责全市退役士兵、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收和安置工作,指导军休服务管理机构的建设管理、服务保障,指导全市退役士兵培训和就业工作。 (七)负责组织、协调全市救灾工作,组织指导自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,管理、分配中央和省以及市救灾款物并监督使用,组织、指导救灾捐赠,承担市减灾委员会的日常工作。 (八)拟定社会救助规划,健全城乡社会救助体系,负责全市城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、五保供养、生活无着人员救助工作。 (九)承担全市行政区划和地名管理工作,承办县(市、区)、乡(镇)行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批工作,指导各县(市、区)地名标志和门牌的设置与管理工作。 (十)负责全市行政区域界线勘定和管理,负责全市行政区域内县(市、区)、乡(镇)边界争议的调查和调处。 (十一)拟定落实社会福利事业发展规划和社会福利机构管理规范性文件并组织实施,管理福利彩票公益金,协调落实相关社会福利企业扶持政策,组织促进慈善事业发展,组织、指导社会捐赠工作,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。 (十二)监督落实婚姻、殡葬管理和儿童收养政策,推进婚俗和殡葬改革,承办涉港、澳、台居民婚姻登记,承办涉港、澳、台、华侨儿童收养登记,指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构的管理工作。 (十三)会同有关部门拟定社会工作发展规划和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。 (十四)承担各类民政信息建设和管理工作。 (十五)承担市人民政府交办的其他事项。 二、部门决算单位及机构设置情况 内设机构9个,分别为办公室(社会工作科)、民间组织登记管理科(社会组织党建工作科)、基层政权和社区建设科
、优抚安置科、社会科、区划地名科、计划财务科、行政审批科、纪检监察室。 晋城市民政局预算单位10个:包括 1.行政单位1个:即民政局本级。局本级包括三个非独立核算的事业单位,分别为:晋城市民间组织登记管理局、晋城市勘界工作领导小组办公室、晋城市村务公开协调领导组办公室。
2.参照公务员法管理的事业单位1个:市城乡居民最低生活保障管理中心。
3.直属预算事业单位8个,包括 市荣军康复医院、市烈士陵园、市社会福利院、市救助管理站、市殡仪馆、市军队离退休干部休养服务管理中心、市殡葬管理所、市社会捐助事务管理中心。
第二部分
晋城市民政局2016年度部门决算报表
一、2016年度收入支出决算表
收入支出决算批复表 |
|
|
|
|
|
财决批复01表 |
部门:晋城市民政局 |
|
|
|
|
金额单位:元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、财政拨款收入 |
1 |
86,857,701.29 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
10,630.00 |
其中:政府性基金预算财政拨款 |
2 |
33,094,600.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
二、上级补助收入 |
3 |
1,124,000.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
三、事业收入 |
4 |
1,619,521.00 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
四、经营收入 |
5 |
4,938,770.45 |
五、教育支出 |
34 |
50,400.00 |
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
六、其他收入 |
7 |
21,927,351.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
49,175,203.70 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
1,279,008.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
8,126,315.22 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
999,992.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
41,449,274.84 |
本年收入合计 |
22 |
116,467,343.74 |
本年支出合计 |
51 |
101,090,823.76 |
用事业基金弥补收支差额 |
23 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
1,660,463.78 |
年初结转和结余 |
24 |
52,695,301.38 |
其中:提取职工福利基金 |
53 |
0.00 |
其中:项目支出结转和结余 |
25 |
52,574,563.25 |
转入事业基金 |
54 |
1,660,463.78 |
|
26 |
|
年末结转和结余 |
55 |
66,411,357.58 |
|
27 |
|
其中:项目支出结转和结余 |
56 |
66,141,367.90 |
|
28 |
|
|
57 |
|
总计 |
29 |
169,162,645.12 |
总计 |
58 |
169,162,645.12 |
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
二、2016年度收入决算表
收入决算批复表 |
财决批复02表 |
部门:晋城市民政局 金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
116,467,343.74 |
86,857,701.29 |
1,124,000.00 |
1,619,521.00 |
4,938,770.45 |
0.00 |
21,927,351.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20106 |
财政事务 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011105 |
派驻派出机构 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
60,881,251.74 |
52,032,409.29 |
1,124,000.00 |
1,619,521.00 |
4,938,770.45 |
0.00 |
1,166,551.00 |
20802 |
民政管理事务 |
8,376,418.96 |
7,764,618.96 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
511,800.00 |
2080201 |
行政运行 |
3,014,986.40 |
3,014,986.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
842,406.00 |
647,006.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
195,400.00 |
2080204 |
拥军优属 |
265,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15,000.00 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
340,000.00 |
340,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3,914,026.56 |
3,512,626.56 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
301,400.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
15,092,387.23 |
10,153,616.78 |
0.00 |
0.00 |
4,938,770.45 |
0.00 |
0.00 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
14,987,987.23 |
10,049,216.78 |
0.00 |
0.00 |
4,938,770.45 |
0.00 |
0.00 |
2080899 |
其他优抚支出 |
104,400.00 |
104,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
8,958,700.00 |
7,854,700.00 |
1,024,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
506,200.00 |
506,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
7,321,000.00 |
6,297,000.00 |
1,024,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
1,131,500.00 |
1,051,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
80,000.00 |
20810 |
社会福利 |
13,084,859.03 |
10,920,187.03 |
0.00 |
1,619,521.00 |
0.00 |
0.00 |
545,151.00 |
2081001 |
儿童福利 |
3,295,060.00 |
2,975,560.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
319,500.00 |
2081002 |
老年福利 |
2,219,521.00 |
600,000.00 |
0.00 |
1,619,521.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
1,855,861.44 |
1,715,261.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
140,600.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
5,714,416.59 |
5,629,365.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
85,051.00 |
20811 |
残疾人事业 |
289,000.00 |
289,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
289,000.00 |
289,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
14,501,402.52 |
14,471,802.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,600.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
14,501,402.52 |
14,471,802.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
29,600.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
21,264,600.00 |
560,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,704,300.00 |
21004 |
公共卫生 |
21,243,500.00 |
539,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,704,300.00 |
2100404 |
精神卫生机构 |
20,567,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,567,300.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
676,200.00 |
539,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
137,000.00 |
21007 |
计划生育事务 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
33,151,100.00 |
33,094,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,500.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
33,094,600.00 |
33,094,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
31,942,600.00 |
31,942,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
1,152,000.00 |
1,152,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
56,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,500.00 |
2299901 |
其他支出 |
56,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
56,500.00 |
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
三、2016年度支出决算表
支出决算批复表 |
财决批复03表 |
部门:晋城市民政局 金额单位:元 |
目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位
补助支出 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
101,090,823.76 |
16,344,183.74 |
81,468,333.35 |
0.00 |
3,278,306.67 |
0.00 |
201 |
一般公共服务支出 |
10,630.00 |
0.00 |
10,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
10,630.00 |
0.00 |
10,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2011105 |
派驻派出机构 |
10,630.00 |
0.00 |
10,630.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
205 |
教育支出 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
49,175,203.70 |
15,323,091.74 |
30,573,805.29 |
0.00 |
3,278,306.67 |
0.00 |
20802 |
民政管理事务 |
8,322,522.07 |
3,160,612.96 |
5,161,909.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080201 |
行政运行 |
3,009,336.40 |
3,009,336.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
823,857.11 |
0.00 |
823,857.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080204 |
拥军优属 |
279,950.00 |
0.00 |
279,950.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
304,380.00 |
0.00 |
304,380.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
3,904,998.56 |
151,276.56 |
3,753,722.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
12,725,748.98 |
6,820,685.82 |
2,626,756.49 |
0.00 |
3,278,306.67 |
0.00 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
12,725,748.98 |
6,820,685.82 |
2,626,756.49 |
0.00 |
3,278,306.67 |
0.00 |
20809 |
退役安置 |
6,603,974.26 |
644,086.29 |
5,959,887.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
5,902,746.25 |
0.00 |
5,902,746.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
701,228.01 |
644,086.29 |
57,141.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
11,966,195.49 |
3,122,283.11 |
8,843,912.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081001 |
儿童福利 |
3,380,435.57 |
0.00 |
3,380,435.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081002 |
老年福利 |
1,192,297.47 |
0.00 |
1,192,297.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
1,583,893.96 |
804,247.44 |
779,646.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
5,807,718.49 |
2,318,035.67 |
3,489,682.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081099 |
其他社会福利支出 |
1,850.00 |
0.00 |
1,850.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
307,195.90 |
0.00 |
307,195.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
307,195.90 |
0.00 |
307,195.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
8,671,083.00 |
996,939.56 |
7,674,143.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
8,671,083.00 |
996,939.56 |
7,674,143.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,279,008.00 |
21,100.00 |
1,257,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
1,257,908.00 |
0.00 |
1,257,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1,257,908.00 |
0.00 |
1,257,908.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
8,126,315.22 |
0.00 |
8,126,315.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
8,126,315.22 |
0.00 |
8,126,315.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
8,126,315.22 |
0.00 |
8,126,315.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
41,449,274.84 |
0.00 |
41,449,274.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
41,387,574.84 |
0.00 |
41,387,574.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
40,726,870.54 |
0.00 |
40,726,870.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
660,704.30 |
0.00 |
660,704.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22999 |
其他支出 |
61,700.00 |
0.00 |
61,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2299901 |
其他支出 |
61,700.00 |
0.00 |
61,700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 |
2.本表含政府性基金预算财政拨款。 |
3.本表批复到项级科目。 |
四、2016年度财政拨款收入支出决算表
财政拨款收入支出决算批复表 |
财决批复04表 |
部门:晋城市民政局 金额单位:元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
53,763,101.29 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
10,630.00 |
10,630.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
33,094,600.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
42,276,096.12 |
42,276,096.12 |
0.00 |
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
1,279,008.00 |
1,279,008.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
8,126,315.22 |
0.00 |
8,126,315.22 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
41,384,678.66 |
0.00 |
41,384,678.66 |
本年收入合计 |
22 |
86,857,701.29 |
本年支出合计 |
49 |
94,127,120.00 |
44,616,126.12 |
49,510,993.88 |
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
35,133,788.30 |
年末财政拨款结转和结余 |
50 |
27,864,369.59 |
20,662,175.92 |
7,202,193.67 |
一般公共预算财政拨款 |
24 |
11,515,200.75 |
|
51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
23,618,587.55 |
|
52 |
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
总计 |
27 |
121,991,489.59 |
总计 |
54 |
121,991,489.59 |
65,278,302.04 |
56,713,187.55 |
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 |
五、2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 |
财决批复05表 |
部门:晋城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目
编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出
结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出
结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
11,515,200.75 |
22,035.00 |
11,493,165.75 |
53,763,101.29 |
16,493,435.29 |
37,269,666.00 |
44,616,126.12 |
16,344,183.74 |
28,271,942.38 |
20,662,175.92 |
171,286.55 |
19,074,450.72 |
1,416,438.65 |
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
120,000.00 |
0.00 |
120,000.00 |
10,630.00 |
0.00 |
10,630.00 |
109,370.00 |
0.00 |
0.00 |
109,370.00 |
20106 |
财政事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
2010699 |
其他财政事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
100,000.00 |
20111 |
纪检监察事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
10,630.00 |
0.00 |
10,630.00 |
9,370.00 |
0.00 |
0.00 |
9,370.00 |
2011105 |
派驻派出机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20,000.00 |
0.00 |
20,000.00 |
10,630.00 |
0.00 |
10,630.00 |
9,370.00 |
0.00 |
0.00 |
9,370.00 |
205 |
教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20508 |
进修及培训 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2050803 |
培训支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
50,400.00 |
0.00 |
50,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
10,469,721.91 |
22,035.00 |
10,447,686.91 |
52,032,409.29 |
15,472,343.29 |
36,560,066.00 |
42,276,096.12 |
15,323,091.74 |
26,953,004.38 |
20,226,035.08 |
171,286.55 |
18,747,679.88 |
1,307,068.65 |
20802 |
民政管理事务 |
457,728.00 |
0.00 |
457,728.00 |
7,764,618.96 |
3,167,812.96 |
4,596,806.00 |
7,733,200.07 |
3,160,612.96 |
4,572,587.11 |
489,146.89 |
7,200.00 |
442,618.00 |
39,328.89 |
2080201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,014,986.40 |
3,014,986.40 |
0.00 |
3,009,336.40 |
3,009,336.40 |
0.00 |
5,650.00 |
5,650.00 |
0.00 |
0.00 |
2080202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
647,006.00 |
0.00 |
647,006.00 |
628,457.11 |
0.00 |
628,457.11 |
18,548.89 |
0.00 |
0.00 |
18,548.89 |
2080204 |
拥军优属 |
30,000.00 |
0.00 |
30,000.00 |
250,000.00 |
0.00 |
250,000.00 |
279,950.00 |
0.00 |
279,950.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
2080207 |
行政区划和地名管理 |
427,728.00 |
0.00 |
427,728.00 |
340,000.00 |
0.00 |
340,000.00 |
304,380.00 |
0.00 |
304,380.00 |
463,348.00 |
0.00 |
442,618.00 |
20,730.00 |
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,512,626.56 |
152,826.56 |
3,359,800.00 |
3,511,076.56 |
151,276.56 |
3,359,800.00 |
1,550.00 |
1,550.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
578,484.00 |
578,484.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20808 |
抚恤 |
3,200,000.00 |
0.00 |
3,200,000.00 |
10,153,616.78 |
6,909,216.78 |
3,244,400.00 |
9,234,206.06 |
6,820,685.82 |
2,413,520.24 |
4,119,410.72 |
88,530.96 |
3,400,000.00 |
630,879.76 |
2080804 |
优抚事业单位支出 |
3,200,000.00 |
0.00 |
3,200,000.00 |
10,049,216.78 |
6,909,216.78 |
3,140,000.00 |
9,234,206.06 |
6,820,685.82 |
2,413,520.24 |
4,015,010.72 |
88,530.96 |
3,400,000.00 |
526,479.76 |
2080899 |
其他优抚支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,400.00 |
0.00 |
104,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
104,400.00 |
0.00 |
0.00 |
104,400.00 |
20809 |
退役安置 |
2,132,750.65 |
22,035.00 |
2,110,715.65 |
7,854,700.00 |
637,500.00 |
7,217,200.00 |
5,942,432.54 |
644,086.29 |
5,298,346.25 |
4,045,018.11 |
15,448.71 |
3,523,369.40 |
506,200.00 |
2080901 |
退役士兵安置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506,200.00 |
0.00 |
506,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
506,200.00 |
0.00 |
0.00 |
506,200.00 |
2080902 |
军队移交政府的离退休人员安置 |
2,110,715.65 |
0.00 |
2,110,715.65 |
6,297,000.00 |
0.00 |
6,297,000.00 |
5,298,346.25 |
0.00 |
5,298,346.25 |
3,109,369.40 |
0.00 |
3,109,369.40 |
0.00 |
2080903 |
军队移交政府离退休干部管理机构 |
22,035.00 |
22,035.00 |
0.00 |
1,051,500.00 |
637,500.00 |
414,000.00 |
644,086.29 |
644,086.29 |
0.00 |
429,448.71 |
15,448.71 |
414,000.00 |
0.00 |
20810 |
社会福利 |
2,617,000.00 |
0.00 |
2,617,000.00 |
10,920,187.03 |
3,172,427.03 |
7,747,760.00 |
9,979,094.55 |
3,122,283.11 |
6,856,811.44 |
3,558,092.48 |
50,143.92 |
3,377,288.56 |
130,660.00 |
2081001 |
儿童福利 |
2,617,000.00 |
0.00 |
2,617,000.00 |
2,975,560.00 |
0.00 |
2,975,560.00 |
2,297,370.92 |
0.00 |
2,297,370.92 |
3,295,189.08 |
0.00 |
3,295,129.08 |
60.00 |
2081002 |
老年福利 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
600,000.00 |
0.00 |
600,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2081004 |
殡葬 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,715,261.44 |
815,861.44 |
899,400.00 |
1,506,119.96 |
804,247.44 |
701,872.52 |
209,141.48 |
11,614.00 |
66,927.48 |
130,600.00 |
2081005 |
社会福利事业单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,629,365.59 |
2,356,565.59 |
3,272,800.00 |
5,575,603.67 |
2,318,035.67 |
3,257,568.00 |
53,761.92 |
38,529.92 |
15,232.00 |
0.00 |
20811 |
残疾人事业 |
255,415.91 |
0.00 |
255,415.91 |
289,000.00 |
0.00 |
289,000.00 |
307,195.90 |
0.00 |
307,195.90 |
237,220.01 |
0.00 |
237,220.01 |
0.00 |
2081104 |
残疾人康复 |
255,415.91 |
0.00 |
255,415.91 |
289,000.00 |
0.00 |
289,000.00 |
307,195.90 |
0.00 |
307,195.90 |
237,220.01 |
0.00 |
237,220.01 |
0.00 |
20820 |
临时救助 |
1,806,827.35 |
0.00 |
1,806,827.35 |
14,471,802.52 |
1,006,902.52 |
13,464,900.00 |
8,501,483.00 |
996,939.56 |
7,504,543.44 |
7,777,146.87 |
9,962.96 |
7,767,183.91 |
0.00 |
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
1,806,827.35 |
0.00 |
1,806,827.35 |
14,471,802.52 |
1,006,902.52 |
13,464,900.00 |
8,501,483.00 |
996,939.56 |
7,504,543.44 |
7,777,146.87 |
9,962.96 |
7,767,183.91 |
0.00 |
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,045,478.84 |
0.00 |
1,045,478.84 |
560,300.00 |
21,100.00 |
539,200.00 |
1,279,008.00 |
21,100.00 |
1,257,908.00 |
326,770.84 |
0.00 |
326,770.84 |
0.00 |
21004 |
公共卫生 |
1,045,478.84 |
0.00 |
1,045,478.84 |
539,200.00 |
0.00 |
539,200.00 |
1,257,908.00 |
0.00 |
1,257,908.00 |
326,770.84 |
0.00 |
326,770.84 |
0.00 |
2100409 |
重大公共卫生专项 |
1,045,478.84 |
0.00 |
1,045,478.84 |
539,200.00 |
0.00 |
539,200.00 |
1,257,908.00 |
0.00 |
1,257,908.00 |
326,770.84 |
0.00 |
326,770.84 |
0.00 |
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
21,100.00 |
21,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
999,992.00 |
999,992.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
六、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表
一般公共预算财政拨款支出决算明细批复表 |
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财决批复06表 |
部门:晋城市民政局 |
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|
金额单位:元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
14,375,534.90 |
302 |
商品和服务支出 |
6,336,524.05 |
310 |
其他资本性支出 |
664,471.00 |
30101 |
基本工资 |
4,039,667.00 |
30201 |
办公费 |
297,255.59 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
1,025,938.00 |
30202 |
印刷费 |
93,052.30 |
31002 |
办公设备购置 |
269,851.00 |
30103 |
奖金 |
91,571.00 |
30203 |
咨询费 |
2,000.00 |
31003 |
专用设备购置 |
252,540.00 |
30104 |
其他社会保障缴费 |
1,069,983.66 |
30204 |
手续费 |
2,011.10 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
204,262.89 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
2,779,635.00 |
30206 |
电费 |
222,319.54 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,562,939.40 |
30207 |
邮电费 |
114,993.21 |
31008 |
物资储备 |
142,080.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
9,714.00 |
30208 |
取暖费 |
1,228,930.04 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
3,796,086.84 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
17,469,596.17 |
30211 |
差旅费 |
421,647.50 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
1,753,511.74 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
3,376,859.04 |
30213 |
维修(护)费 |
284,734.53 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
213,744.00 |
30215 |
会议费 |
27,524.00 |
31020 |
产权参股 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1,186,538.25 |
30216 |
培训费 |
98,747.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
6,986,480.55 |
30217 |
公务接待费 |
10,864.00 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
600,000.00 |
30307 |
医疗费 |
1,663,715.66 |
30218 |
专用材料费 |
156,614.90 |
30401 |
企业政策性补贴 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
707,768.43 |
30225 |
专用燃料费 |
141,219.00 |
30403 |
财政贴息 |
0.00 |
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
60,802.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
600,000.00 |
30311 |
住房公积金 |
996,756.00 |
30227 |
委托业务费 |
186,973.00 |
307 |
债务利息支出 |
0.00 |
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
139,700.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
56,560.24 |
30707 |
国外债务付息 |
0.00 |
30314 |
采暖补贴 |
544,900.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
368,641.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
246,292.30 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39,322.50 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1,971,379.86 |
|
|
|
人员经费合计 |
31,845,131.07 |
公用经费合计 |
7,600,995.05 |
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》(财决08表)进行批复。 |
七、2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 |
|
|
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财决批复07表 |
部门:晋城市民政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
项目支出结转 |
项目支出结余 |
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
23,618,587.55 |
0.00 |
23,618,587.55 |
33,094,600.00 |
0.00 |
33,094,600.00 |
49,510,993.88 |
0.00 |
49,510,993.88 |
7,202,193.67 |
0.00 |
7,202,193.67 |
0.00 |
215 |
资源勘探信息等支出 |
12,181,459.00 |
0.00 |
12,181,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,126,315.22 |
0.00 |
8,126,315.22 |
4,055,143.78 |
0.00 |
4,055,143.78 |
0.00 |
21561 |
新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出 |
12,181,459.00 |
0.00 |
12,181,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,126,315.22 |
0.00 |
8,126,315.22 |
4,055,143.78 |
0.00 |
4,055,143.78 |
0.00 |
2156199 |
其他新型墙体材料专项基金支出 |
12,181,459.00 |
0.00 |
12,181,459.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8,126,315.22 |
0.00 |
8,126,315.22 |
4,055,143.78 |
0.00 |
4,055,143.78 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
11,437,128.55 |
0.00 |
11,437,128.55 |
33,094,600.00 |
0.00 |
33,094,600.00 |
41,384,678.66 |
0.00 |
41,384,678.66 |
3,147,049.89 |
0.00 |
3,147,049.89 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
11,437,128.55 |
0.00 |
11,437,128.55 |
33,094,600.00 |
0.00 |
33,094,600.00 |
41,384,678.66 |
0.00 |
41,384,678.66 |
3,147,049.89 |
0.00 |
3,147,049.89 |
0.00 |
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
11,368,713.23 |
0.00 |
11,368,713.23 |
31,942,600.00 |
0.00 |
31,942,600.00 |
40,723,974.36 |
0.00 |
40,723,974.36 |
2,587,338.87 |
0.00 |
2,587,338.87 |
0.00 |
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
68,415.32 |
0.00 |
68,415.32 |
1,152,000.00 |
0.00 |
1,152,000.00 |
660,704.30 |
0.00 |
660,704.30 |
559,711.02 |
0.00 |
559,711.02 |
0.00 |
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注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 |
2.本表批复到项级科目。 |
八、2016年度部门决算公开相关信息统计表
2016年部门决算公开相关信息统计表 |
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公开08表 |
编制单位:晋城市民政局 |
2017年9月 |
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金额单位:元 |
一、政府采购情况 |
项目 |
行次 |
采购预算 |
采购金额 |
合计 |
1 |
219.4 |
196.3 |
货物 |
2 |
172.5 |
152.5 |
工程 |
3 |
|
|
服务 |
4 |
46.9 |
43.8 |
|
二、机关运行经费 |
项目 |
|
统计数 |
(一)行政单位 |
5 |
1 |
(二)参照公务员法管理事业单位 |
6 |
1 |
三、国有资产占用情况 |
(一)车辆数合计(辆) |
7 |
18 |
1.部级领导干部用车 |
8 |
|
2.一般公务用车 |
9 |
13 |
3.一般执法执勤用车 |
10 |
|
4.特种专业技术用车 |
11 |
5 |
5.其他用车 |
12 |
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(二)单位价值200万元以上大型设备(台、套) |
13 |
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九、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表 |
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公开09表 |
编制单位:晋城市民政局 |
2017年9月 |
金额单位:元 |
项 目 |
2016年决算数 |
备 注 |
(一)合 计 |
37.98 |
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因公出国(境)费用 |
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公务接待费 |
1.08 |
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公务用车费 |
36.9 |
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其中:公务用车运行维护费 |
36.9 |
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公务用车购置 |
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(二)相关统计数 |
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1.因公出国(境)团组数(个) |
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2.因公出国(境)人次数(人) |
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3.公务用车购置数(辆) |
|
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4.公务用车保有量(辆) |
13 |
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5.国内公务接待批次(个) |
12 |
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6.国内公务接待人次(人) |
166 |
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7.国(境)外公务接待批次(个) |
|
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8.国(境)外公务接待人次(人) |
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第三部分
晋城市民政局2016年度部门决算情况说明
一、关于晋城市民政局2016年度收入支出决算表情况说明 民政局2016年度收入总计16916万元,支出总计16916万元,与2015年10874万元相比收支总计各增加6042万元,增加56%。主要原因是2016年财政拨款收入和其他收入增加。 二、关于晋城市民政局2016年度收入决算表情况说明 本年收入合计11646.7万元,其中:财政拨款收入8685.8万元,占75%;上级补助收入112.4万元,占1%;事业收入161.9万元,占1%;经营收入493.9万元,占4%;其他收入2192.7万元,占19%。 三、关于晋城市民政局2016年度支出决算表情况说明 本年支出合计10109.1万元,其中:基本支出1634.4万元,占16%;项目支出8146.9万元,占81%;经营支出327.8万元,占3%。 四、关于晋城市民政局2016年度财政拨款收入支出决算表情况说明 民政局2016年度财政拨款收支总决算12199.1万元。与2015年7904.8万元相比,财政拨款收、支总计各增加4294.3万元,增加54%。主要原因是2016年一般公共预算和政府性基金预算财政拨款比2015年增加4294.3万元。 关于晋城市民政局2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表情况说明
一般公共预算财政拨款年初结转和结余情况
2016年年初结转和结余合计1151.5万元,其中,基本支出结转2.2万元,项目支出结转1149.3万元。与2015年年初结转和结余982.6万元相比增加了168.9万元,主要是项目支出结转和结余增加。 一般公共预算财政拨款收入情况 1、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 民政局2016年度一般公共预算财政拨款收入5376.3万元,占本年收入11646.7万元的46%,其中:基本支出1649.3万元,项目支出3727万元。与2015年4070.1万元相比,一般公共预算财政拨款收入增加了1306.2万元,增加了32%。主要原因为项目收入增加。 2、一般公共预算财政拨款收入决算结构情况。 民政局2016年度一般公共预算财政拨款收入5376.3万元主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)12万元,占0.2%;教育支出(类)5.1万元,占0.1%;社会保障和就业支出(类)5203.2万元,占96.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)56万元,占1%;住房保障支出(类)100万元,占2%。 财政拨款收入决算具体情况。 (1)一般公共服务支出(类)12万元,其中:财政事务(款)其他财政事务支出(项)10万元;纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2万元。 (2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)5.1万元。 (3)社会保障和就业支出(类)5203.2万元,其中: 民政管理事务(款)776.5万元,行政运行(项)301.5万元;一般行政管理事务(项)64.7万元;拥军优属(项)25万元;行政区划和地名管理(项)34万元;其他民政管理事务支出(项)351.3万元。 行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)57.8万元。 抚恤(款)1015.3万元,其中:优抚事业单位支出(项)1004.9万元,其他优抚支出(项)10.4万元。 退役安置(款)785.5万元,其中:退役士兵安置(项)50.6万元;军队移交政府的离退休人员安置(项)629.7万元;军队移交政府的离退休干部管理机构(项)105.2万元。 社会福利(款)1092万元,其中:儿童福利(项)297.6万元,老年福利(项)60万元;殡葬(项)171.5万元;社会福利事业单位(项)562.9万元。 残疾人事业(款)残疾人康复(项)28.9万元。 临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)1447.2万元。 (4)医疗卫生与计划支出(类)56万元,其中:公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)53.9万元;计划生育事务(款)其他计划生育是支出(项)2.1万元。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)100万元。 (三)一般公共预算财政拨款支出情况 1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4461.6万元,占本年支出合计10109.1万元的44%。与2015年一般公共预算财政拨款支出3638.2万元相比,增加了823.4万元,增加了22%。主要原因是项目支出增加。 2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出4461.6万元主要用于以下方面: 一般公共服务支出(类)1万元;教育支出(类)5.1万元,占0.1%;社会保障和就业(类)支出4227.6万元,占94.6%;医疗卫生支出(类)127.9万元,占3%;住房保障支出(类)支出100万元,占2.3%。 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 民政局2016年度一般公共预算财政拨款年初预算为2879万元,支出决算为4461.6万元,决算数大于预算数的主要原因是年中因工作需要追加了预算经费。具体情况如下: (1)一般公共服务支出(类)年初预算12万元,支出决算1万元,其中:财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为10万元,本年度无支出,未完成年初预算;纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)年初预算2万元,支出1万元,完成年初预算的50%。 (2)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)年初无预算,年中追加项目经费预算,本年支出5.1万元。 (3)社会保障和就业支出(类)年初预算2764.9万元,本年支出4227.6万元,完成年初预算的153%,其中:民政管理事务(款),年初预算757.9万元,支出决算773.3万元,完成年初预算的102%,其中: 行政运行(项),年初预算259.3万元,支出300.9万元,完成年初预算的116%,主要原因是年中追加了人员经费。 一般行政管理事务(项),年初预算41.5万元,支出决算62.9万元,完成年初预算151%,主要原因是年中追加经费。 拥军优属(项),年初预算28万元,支出决算28万元,完成年初预算100%。 行政区划和地名管理(项),年初预算79.3万元,支出决算30.4万元,完成年初预算
38%,主要原因是地名普查工作未完成,属于跨年度项目,资金结转下年使用。 其他民政管理事务支出(项),年初预算349.8万元,支出决算351.1万元,完成年初预算100%。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),年初预算57万元,支出决算57.9万元,完成年初预算的100%。 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项),年初预算872.9万元,支出决算923.4万元,完成年初预算的106%,原因是追加人员经费。
社会保障和就业支出(类)退役安置(款),年初预算35.2万元,支出决算594.3万元,完成年初预算的1688%;其中:军队移交政府的离退休人员安置(项),年初无预算,支出决算529.8万元,原因为使用上年结转资金和年中追加资金;军队移交政府离退休干部管理机构(项),年初预算35.2万元,支出决算64.4万元,完成年初预算的183%,原因为年中追加经费。 社会保障和就业支出(类)社会福利(款),年初预算938.1万元,支出决算997.9万元,完成年初预算的106%。其中:儿童福利(项),年初预算176.1万元,支出决算229.7万元,完成年初预算的114%,原因为年初项目资金结转;老年福利(项)年初预算60万元,支出60万元,完成年初预算的100%;殡葬(项),年初预算165.2万元,支出决算150.6万元,完成年初预算的91%,原因为项目支出结余;社会福利事业单位(项),年初预算536.8万元,支出决算557.6万元,完成年初预算的104%,原因为年中追加人员经费。 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项),年初预算0.9万元,支出决算30.7万元,原因为追加项目经费。 社会保障和就业支出(类)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项),年初预算102.9万元,支出决算850.1万元,完成年初预算的826%。主要原因为基本建设项目支出大。 (4)医疗卫生与计划支出(类)年初预算2.1万元,支出决算127.9万元,其中:公共卫生(款)重大公共卫生专项(项),年初无预算,支出决算125.8万元,主要原因为使用上年结转资金和追加项目经费;计划生育事务(款)其他计划生育支出(项),年初预算为2.1万元,支出决算
2.1万元,完成年初预算的100%。 (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算100万元,支出决算100万元,完成年初预算的100%。 (四)一般公共预算财政拨款年末结转和结余情况
2016年年末一般公共预算财政拨款结转和结余合计2066.2万元,其中,基本支出结转17.1万元,项目支出结转和结余2049.1万元。与2015年一般公共预算财政拨款年末结转和结余1414.5万元相比增加651.7万元,主要是项目支出结转和结余增加。
六、关于晋城市民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算明细表情况说明 民政局2016年度一般公共预算财政拨款支出3944.6万元,其中: 人员经费3184.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费760.1万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置、物资储备、其他对企事业单位的补贴。 七、关于晋城市民政局2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表情况说明 民政局2016年政府性基金年初结转2361.8万元;当年收入3309.5万元,主要为福利院和市民政局本级的国家彩票救助资金;支出4951.1万元,主要用于支付福利院老年公寓和儿童部基建工程的尾款、荣康医院整体迁建前期费用以及民政局机关助学助警养老机构补助等。年末结转720.2万元,该资金结转主要是由于荣康医院整体迁建项目工程延期和医疗救助项目结余以及社会福利院基建项目支付尾款后的结余资金。 八、关于晋城市民政局2016年度部门决算公开相关信息统计表情况说明 (一)政府采购支出情况。 2016年民政局政府采购年初预算219.4万元,决算支出196.3万元,完成年初预算的89%。其中: 政府采购货物年初预算172.5万元,支出决算152.5万元,完成年初预算的88%;政府采购服务年初预算46.9万元,支出决算43.8万元,完成年初预算的93%,主要原因为地名普查工作为跨年度项目,资金结转下年支付。 (二)机关运行经费支出情况。 2016年民政局机关运行经费支出共计41.8万元,其中:行政单位支出27.9万元,参照公务员法管理的事业单位支出13.9万元。比2015年的47.2万元减少5.4万元,降低11%,主要原因是日常公用经费开支减少。 按同口径计算,2016年民政局机关运行经费支出41.8万元,比2015年47.2万元减少5.4万元,减少11%,主要原因是:严格落实中央“八项规定”,认真执行各项财务规章制度,厉行节约,压缩了各项经费支出。 (三)国有资产占用情况。 截至2016年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中:一般公务用车13辆、特种专业技术用车5辆。 九、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出预算执行情况说明。 民政局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为40.6万元,支出决算为37.98万元,完成预算的93%,支出决算与上年43.4万元相比,减少5.42万元。其中:公务用车购置及运行费支出决算为36.9万元,完成预算的97%,支出决算与上年42.2万元相比,减少5.3万元;公务接待费支出决算为1.08万元,完成预算的43%,支出决算与上年1.2万元相比,减少0.12万元。 2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数和上年决算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约的精神,切实采取措施,严格控制和压缩“三公经费”支出,确保将“三公经费”支出控制在预算范围内。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算36.9万元,占97%;公务接待费支出决算
1.08万元,占3%。具体情况如下: 公务用车购置及运行费支出36.9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2016年局机关和9个预算直属事业单位的公务用车保有量为13辆。本部门无公务用车购置费用支出。 公务接待支出1.08万元。主要用于局机关和9个预算直属事业单位的公务接待活动支出。2016年共接待12批次,接待166人次。 本部门2016年无因公出国(境)费支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。 二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、事业收入:为事业单位开展业务活动取得的收入。 四、经营收入:为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 六、用事业基金弥补收支差额:为事业单位在财政拨款收入、事业收入、经营收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(即事业单位拥有的非限定用途的净资产,主要为非财政补助结余,扣除结余分配后滚存的金额)弥补当年收支缺口的资金。 七、上年结转和结余:为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括其他收入的结转和结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十一、结余分配:为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 十二、年末结转和结余:为本年度或以前年度预算安排因客观条件发生变化而无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。 十三、社会保障和就业支出(类):指政府在社会保障与就业方面的支出。 (一)民政管理事务(款):指民政管理事务支出。 1、行政运行(项):指民政机关用于保障机构正常运转的基本支出。
2、一般行政管理事务(项):指民政机关未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。 4、行政区划和地名管理(项):指行政区划界限勘定、维护 以及行政区划和地名管理支出。
5、基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治村务公开等基层政权和社区建设的支出。 6、其他民政管理事务支出(项):指民政部门接待来访、政策宣传、优抚安置、救灾救助、社会福利事务、信息化建设等专项业务的支出。 (二)行政事业单位离退休(款):用于行政事业单位离退休方面的支出。. 1、归口管理的行政单位离退休(项)
:指民政局本级开支的离退休人员经费支出。 2、事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 (三)抚恤(款):用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。 优抚事业单位支出(项)
指民政部门管理的优抚事业单位支出。 (四)退役安置(款):用于退役士兵安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。 1、军队移交政府的离退休人员安置(项):反映移交政府的军队离退休人员安置支出。 2、军队移交政府的离退休干部管理机构(项):反映民政部门管理的军队移交政府安置的离退休干部管理机构列入事业编制的人员经费、公用经费等。 (五)社会福利(款):反映社会福利事务支出。 1、儿童福利(项):反映对儿童提供福利服务方面的支出。 2、老年福利(项):反映对老年人提供福利服务方面的支出。 3、殡葬(项):反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出。 4、社会福利事业单位(项):反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。 (六)残疾人事业(款)残疾人康复(项):
反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 (七)临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项):反映救助管理机构的运转支出以及对生活无着的流浪乞讨人员的救助支出。 十四、医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出 (一)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项):反映重大疾病预防控制等公共卫生服务项目支出。 (二)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 十五、住房保障支出(类):住房改革支出(款)住房公积金(项)是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴纳的住房公积金。
十六、其他支出(类):彩票公益金安排的支出(款):反映彩票公益金安排的支出。 用于社会福利的彩票公益金支出(项):用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出
。 用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):用于残疾人事业的彩票公益金支出。 十七、政府性基金:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。 十八、“三公经费”:指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
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